索引号 | 014000335/2016-01508 | ||
信息分类 | 财政预决算及三公经费 | 时效 | |
发布机构 | 星空国际彩票平台app | 发文日期 | 2016-08-31 |
信息名称 | 省商务厅2015年度部门决算 | ||
内容概述 | 省商务厅2015年度部门决算 | ||
文号 | 关键字 | 决算 |
省商务厅2015年度部门决算
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规及方针政策,起草相关的地方性法规、规章草案并组织实施,拟订全省商务发展战略和实施规划,监测分析商务运行状况,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展,负责拟定商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。
(三)拟订全省内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出国内外资金投向我省市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,指导商务行政综合执法工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)负责全省商品进出口管理工作,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸易经营者备案登记管理工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,规范对外贸易经营秩序,推进贸易便利化,推进出口品牌和出口基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策,推进进出口贸易标准化,按分工承担涉外知识产权相关工作,依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)牵头拟订全省服务贸易发展规划,指导服务贸易领域的对外开放,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行国家多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,参与处理国别(地区)经贸关系中的有关事务,建立和发展与国(境)外政府经济部门的经济合作。
(十)负责协调我国加入世界贸易组织后过渡期地方综合性应对工作,承担全省组织反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,参与开展反垄断调查,承办有关行政复议和行政应诉工作。
(十一)指导全省外商投资工作,拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导投资促进和外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动。
(十二)负责全省对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等,依法核准、报批省内企业在境外投资开办企业和机构(金融企业除外)并实施监督与管理,负责全省对外援助项目和接受多(双)边对我省的无偿援助及赠款。
(十三)贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我省对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作,协调港、澳、台商投资管理工作,组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。
(十四)负责全省各类国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作,拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施,编制全省开发区发展规划草案,指导开发区编制建设规划,研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见,承担全省海关特定监管区域需要协调解决的有关工作。
(十五)负责我省海外经贸网络的建设与管理。
(十六)协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。受省政府委托,指导、管理省贸促会的工作。指导有关商会、协会、学会等社团组织工作。
(十七)承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
省商务厅决算编报单位包括:厅机关本级以及四家厅直属全额拨款事业单位。四家厅直属全额拨款事业单位分别是:江苏省世界贸易组织事务中心、江苏省国际经济贸易研究所、星空国际彩票平台app信息中心、江苏省流通产业促进中心。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年,全省实现社会消费品零售总额25876.8亿元,增长10.3%,网络零售额增长45%左右;货物进出口总值33870.6亿元人民币,占全国的份额提高了0.7百分点,出口实现正增长;服务贸易超过450亿美元;实际到帐外资242.7亿美元,质量效益进一步提升;对外投资中方协议额突破100亿美元,增长42.8%;对外承包工程完成营业额87.6亿美元,增长10.2%。具体取得了七个方面的工作成果:
(一)消费促进工作取得新成效
一是加大政策引导力度。二是建设城乡流通网络。三是营造惠民安全的消费环境。
(二)流通现代化再上新水平
一是实施“互联网+商贸”专项行动。大力推动电子商务进“农村、社区、开发园区、专业市场、商贸物流、国际贸易”。二是加快发展现代流通方式。三是大力推进内贸流通改革。
(三)外贸稳增长调结构取得新成绩
一是千方百计稳增长。二是大力发展服务贸易。三是推进贸易创新发展。
(四)利用外资质量和水平实现新提升
一是不断优化外资结构。二是推动服务业扩大开放。三是改革外商投资管理体制。
(五)对外投资合作实现新跨越
一是提高对外投资的层次和水平。二是实施“‘一带一路’商务创新引领工程”。三是深化对外投资合作管理体制改革。
(六)开放平台载体建设取得新突破
一是实施“对接上海自贸区创新工程”。二是推动开发区转型升级创新发展。三是加强对外经贸合作平台建设。
(七)作风建设呈现新风貌
一是认真开展“三严三实”专题教育。对照“三严三实”的要求,着力打造忠诚、干净、担当的党员干部队伍,进一步巩固和拓展了党的群众路线教育实践活动成果,在守纪律讲规矩、营造良好政治生态上取得了实效。二是积极推进政府职能转变和依法行政。
第二部分 2015年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:星空国际彩票平台app |
| 2015年度 |
| 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 |
一、财政拨款收入 | 1 | 30,354.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10,198.14 | 一、基本支出 | 55 | 5,358.75 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 二、项目支出 | 56 | 21,886.62 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 57 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 14.15 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 四、经营支出 | 58 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
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| 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1,873.45 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,387.10 |
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| 0.00 |
| 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.99 |
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| 0.00 |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 14,558.01 |
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| 0.00 |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 620.22 |
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| 0.00 |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 479.91 |
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| 0.00 |
| 22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
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| 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 32,242.25 | 本年支出合计 | 50 | 27,245.37 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 25 | 3,414.97 | 年末结转和结余 | 52 | 8,411.85 | |||
| 26 | 0.00 |
| 53 | 0.00 | |||
总计 | 27 | 35,657.22 | 总计 | 54 | 35,657.22 |
收入决算表 | |||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||
编制单位:星空国际彩票平台app |
| 2015年度 |
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| 公开02表 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 32,242.25 | 30,354.65 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 1,873.45 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,417.83 | 8,530.23 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 1,873.45 | |||
20105 | 统计信息事务 | 22.20 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |||
2010501 | 行政运行 | 22.20 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人事事务支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 10,333.63 | 8,447.62 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 1,871.86 | |||
2011301 | 行政运行 | 3,568.34 | 3,568.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 3,802.45 | 3,132.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | |||
2011303 | 机关服务 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
2011305 | 国际经济合作 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 162.84 | 146.83 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,387.10 | 1,387.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 19,417.46 | 19,417.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 4,585.00 | 4,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4,585.00 | 4,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 14,832.46 | 14,832.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14,832.46 | 14,832.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 644.35 | 644.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 644.35 | 644.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 422.52 | 422.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 221.83 | 221.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 374.51 | 374.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 374.51 | 374.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 374.51 | 374.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | ||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||
编制单位:星空国际彩票平台app | 2015年度 |
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| 公开03表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 27,245.37 | 5,358.75 | 21,886.62 |
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| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,198.14 | 3,367.76 | 6,830.38 |
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20105 | 统计信息事务 | 30.87 | 30.87 | 0.00 |
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| |||
2010501 | 行政运行 | 30.87 | 30.87 | 0.00 |
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| |||
20106 | 财政事务 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
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| |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
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| |||
20110 | 人力资源事务 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
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| |||
2011099 | 其他人事事务支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
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| |||
20113 | 商贸事务 | 10,109.41 | 3,336.42 | 6,772.98 |
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| |||
2011301 | 行政运行 | 4,010.61 | 3,126.98 | 883.63 |
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| |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 3,625.82 | 0.00 | 3,625.82 |
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| |||
2011303 | 机关服务 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
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| |||
2011305 | 国际经济合作 | 974.76 | 0.00 | 974.76 |
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| |||
2011308 | 招商引资 | 72.92 | 0.00 | 72.92 |
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| |||
2011350 | 事业运行 | 225.30 | 209.45 | 15.85 |
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| |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
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| |||
2013150 | 事业运行 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,387.10 | 1,370.77 | 16.33 |
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| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 |
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| |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 |
|
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| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 |
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| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 |
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| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
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| |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
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2101016 | 食品安全事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
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| |||
216 | 商业服务业等支出 | 14,558.01 | 0.00 | 14,558.01 |
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| |||
21602 | 商业流通事务 | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
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| |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
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| |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 14,404.01 | 0.00 | 14,404.01 |
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| |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14,404.01 | 0.00 | 14,404.01 |
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| |||
221 | 住房保障支出 | 620.22 | 620.22 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 620.22 | 620.22 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 398.92 | 398.92 | 0.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 221.30 | 221.30 | 0.00 |
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| |||
229 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 |
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| |||
22999 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 |
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2299901 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:星空国际彩票平台app |
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| 2015年度 |
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| 公开04表 |
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,354.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8,151.39 | 8,151.39 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
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| 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
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| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,387.10 | 1,387.10 |
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| 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1.99 | 1.99 |
|
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
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| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
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| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
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| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
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| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 14,558.01 | 14,558.01 |
|
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 620.22 | 620.22 |
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| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51 | 479.91 | 479.91 |
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| 22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |
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本年收入合计 | 24 | 30,354.65 | 本年支出合计 | 54 | 25,198.61 | 25,198.61 |
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| 25 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 0.00 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,726.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7,883.03 | 7,883.03 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,726.99 | 基本支出结转 | 57 | 918.18 | 918.18 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 6,964.84 | 6,964.84 |
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| 29 | 0.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 |
|
收入总计 | 30 | 33,081.64 | 支出总计 | 60 | 33,081.64 | 33,081.64 |
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财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 金额单位:万元 | ||
编制单位:星空国际彩票平台app | 2015年 |
| 公开05表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 25,198.61 | 5,339.50 | 19,859.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,151.39 | 3,348.51 | 4,802.88 | |||
20105 | 统计信息事务 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | |||
2010501 | 行政运行 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
20110 | 人力资源事务 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | |||
2011099 | 其他人事事务支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 8,062.66 | 3,317.18 | 4,745.48 | |||
2011301 | 行政运行 | 3,803.10 | 3,126.98 | 676.12 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 3,005.82 | 0.00 | 3,005.82 | |||
2011305 | 国际经济合作 | 974.76 | 0.00 | 974.76 | |||
2011308 | 招商引资 | 72.92 | 0.00 | 72.92 | |||
2011350 | 事业运行 | 206.05 | 190.20 | 15.85 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,387.10 | 1,370.77 | 16.33 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 14,558.01 | 0.00 | 14,558.01 | |||
21602 | 商业流通事务 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 14,404.01 | 0.00 | 14,404.01 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14,404.01 | 0.00 | 14,404.01 | |||
221 | 住房保障支出 | 620.22 | 620.22 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 620.22 | 620.22 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 398.92 | 398.92 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 221.30 | 221.30 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 | |||
22999 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 | |||
2299901 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表 | ||||||
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| 金额单位:万元 |
编制单位:星空国际彩票平台app | 2015年度 |
| 公开06表 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 5,339.50 | 4,777.15 | 562.35 | |||
301 | 工资福利支出 | 2,499.86 | 2,499.86 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 671.72 | 671.72 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,709.61 | 1,709.61 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 46.34 | 46.34 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 562.35 | 0.00 | 562.35 | ||
30201 | 办公费 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
30205 | 水费 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | ||
30206 | 电费 | 72.42 | 0.00 | 72.42 | ||
30207 | 邮电费 | 85.67 | 0.00 | 85.67 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 58.61 | 0.00 | 58.61 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
30216 | 培训费 | 134.89 | 0.00 | 134.89 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 28.38 | 0.00 | 28.38 | ||
30227 | 委托业务费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | ||
30228 | 工会经费 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 86.14 | 0.00 | 86.14 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,277.29 | 2,277.29 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 260.70 | 260.70 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 1,139.27 | 1,139.27 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 398.92 | 398.92 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 221.30 | 221.30 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:星空国际彩票平台app | 2015年度 |
| 公开07表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 25,198.61 | 5,339.50 | 19,859.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,151.39 | 3,348.51 | 4,802.88 | |||
20105 | 统计信息事务 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | |||
2010501 | 行政运行 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||
20110 | 人力资源事务 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | |||
2011099 | 其他人事事务支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 8,062.66 | 3,317.18 | 4,745.48 | |||
2011301 | 行政运行 | 3,803.10 | 3,126.98 | 676.12 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 3,005.82 | 0.00 | 3,005.82 | |||
2011305 | 国际经济合作 | 974.76 | 0.00 | 974.76 | |||
2011308 | 招商引资 | 72.92 | 0.00 | 72.92 | |||
2011350 | 事业运行 | 206.05 | 190.20 | 15.85 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,387.10 | 1,370.77 | 16.33 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,370.77 | 1,370.77 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.33 | 0.00 | 16.33 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 14,558.01 | 0.00 | 14,558.01 | |||
21602 | 商业流通事务 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 14,404.01 | 0.00 | 14,404.01 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14,404.01 | 0.00 | 14,404.01 | |||
221 | 住房保障支出 | 620.22 | 620.22 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 620.22 | 620.22 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 398.92 | 398.92 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 221.30 | 221.30 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 | |||
22999 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 | |||
2299901 | 其他支出 | 479.91 | 0.00 | 479.91 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
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| 金额单位:万元 |
编制单位:星空国际彩票平台app | 2015年度 |
| 公开08表 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||
合 计 | 5,339.50 | 4,777.15 | 562.35 | |||
301 | 工资福利支出 | 2,499.86 | 2,499.86 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 671.72 | 671.72 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,709.61 | 1,709.61 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 46.34 | 46.34 | 0.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 562.35 | 0.00 | 562.35 | ||
30201 | 办公费 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||
30205 | 水费 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | ||
30206 | 电费 | 72.42 | 0.00 | 72.42 | ||
30207 | 邮电费 | 85.67 | 0.00 | 85.67 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 58.61 | 0.00 | 58.61 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
30216 | 培训费 | 134.89 | 0.00 | 134.89 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 28.38 | 0.00 | 28.38 | ||
30227 | 委托业务费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | ||
30228 | 工会经费 | 58.32 | 0.00 | 58.32 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 86.14 | 0.00 | 86.14 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,277.29 | 2,277.29 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 260.70 | 260.70 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 1,139.27 | 1,139.27 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 398.92 | 398.92 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 221.30 | 221.30 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
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| 金额单位:万元 |
编制单位:星空国际彩票平台app |
| 2015年度 |
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| 公开09表 | |
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
535.47 | 373.57 | 86.14 | 0.00 | 86.14 | 75.76 | 118.48 | 134.89 |
相关统计数: |
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||||||||
因公出国(境)团组数(个) | 62 | 因公出国(境)人次数(人) | 130 | ||||||||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 21 | ||||||||||
国内公务接待批次(个) | 184 | 国内公务接待人次(人) | 2,309 | ||||||||||
国(境)外公务接待批次(个) | 62 | 国(境)外公务接待人次(人) | 669 | ||||||||||
召开会议次数(个) |
| 参加会议人次(人) |
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组织培训次数(个) |
| 参加培训人次(人) |
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注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||||||||
政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||
编制单位:星空国际彩票平台app | 2015年度 |
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| 公开10表 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||||||
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机关运行经费支出决算表 | ||||
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| 金额单位:万元 |
编制单位:星空国际彩票平台app 2015年 | 公开11表 | |||
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | |||
栏 次 | 1 | |||
合 计 | 517.31 | |||
302 | 商品和服务支出 | 517.31 | ||
30201 | 办公费 | 0.55 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.02 | ||
30205 | 水费 | 4.56 | ||
30206 | 电费 | 72.42 | ||
30207 | 邮电费 | 85.60 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 2.92 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 58.61 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 134.59 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 3.34 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 55.82 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 86.14 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.75 | ||
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 |
采购情况表 | |||||
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| 金额单位:万元 | |
编制单位:星空国际彩票平台app | 2015年度 | 公开12表 | |||
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 1,235.00 | 1,235.00 |
| |
货物 | 2 | 75.00 | 75.00 |
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工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
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服务 | 4 | 1,160.00 | 1,160.00 |
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注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2015年度收入、支出总计为35657.22万元,与上年相比收、支总计各增加8706.13万元,增长32%。主要有以下原因,第一,2015年省财政通过我厅转拨的中央和省级商务发展资金较2014年增加6,723.31万元,第二,由于2015年车改、发放绩效奖、增人增资调资等原因,省财政追加了相关经费,第三,年初结转和结余较2014年增加889.04万元。其中:
(一)收入总计35657.22万元。包括:
1.财政拨款收入30354.65万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加7584.9万元,增长33%。主要原因是2015年省财政通过我厅转拨的中央和省级商务发展资金较2014年增加6723.31万元,另外由于2015年车改、发放绩效奖、增人增资调资等原因,省财政追加了相关经费。
2.事业收入14.15万元,为江苏省国际经济贸易研究所等事业单位开展地方志编撰专业业务活动取得的收入。与上年相比减少28.28万元,减少67%,主要原因是2015年地方志编撰工作任务较2014年少,预算也较2014年少。
3.其他收入1873.45万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为厅机关取得的房屋出租收入。与上年相比增加260.48万元,增长16%。主要原因是预算安排的非税收入较上年增加300万元。
4.年初结转和结余3414.97万元,主要为我厅上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计35657.22万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出27245.37万元,主要用于商业服务业等支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。与上年相比增加3468.93万元,增长15%。主要原因是基本支出增加694.23万元,项目支出增加 2774.70万元。
2.年末结转和结余8411.85万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我厅本年度预算安排的部分商务发展资金项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32242.25万元,其中:财政拨款收入30354.65万元,占94%;事业收入14.15万元,占0%;其他收入1873.45万元,占6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27245.37万元,其中:基本支出5358.75万元,占20%;项目支出21886.62万元,占80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收、支总决算33,081.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8825.09万元,增长36%。主要原因是2015年省财政通过我厅转拨的中央和省级商务发展资金较2014年增加6723.31万元,另外由于2015年车改、发放绩效奖、增人增资调资等原因,省财政追加了相关经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出25198.61万元,占本年支出合计的92%。与上年相比,财政拨款支出增加3356.78万元,增长15%。主要原因是基本支出较上年增加858.26万元,项目支出增加2498.52万元。
2015年度财政拨款支出年初预算为9885.74万元,支出决算为25198.61万元,完成年初预算的255%。决算数大于年初预算的主要原因年中追加预算资金所致,一是2015年追加了中央和省级商务发展资金,二是由于2015年车改、发放绩效奖、增人增资调资等原因追加了相关经费,三是追加因公出国境经费等单位发展支出。财政拨款支出具体包括:商业服务业等支出14558.01万元、一般公共服务支出8151.39万元、社会保障和就业支出1387.1万元、住房保障支出620.22万元、其他支出479.91万元、医疗卫生与计划生育支出1.98万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出5339.5万元,其中:
(一)人员经费4777.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费562.35万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我厅一般公共预算财政拨款支出决算情况25198.61万元,与财政拨款支出决算情况一致,无政府性基金预算财政拨款支出,具体情况说明详见上述财政拨款支出决算情况说明。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5339.5万元,与财政拨款支出决算情况一致,无政府性基金预算财政拨款支出,具体情况说明详见上述财政拨款支出决算情况说明。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出373.57万元,占“三公”经费的70%;公务用车购置及运行费支出86.14万元,占“三公”经费的16 %;公务接待费支出75.76万元,占“三公”经费的14%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费决算支出373.57万元,完成预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实国家“一带一路”倡议,临时出国境人数增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组62个,累计130人次。开支内容主要为住宿费、伙食费、公杂费等境外用汇,以及出国境机票、护照签证费、保险费等。
(二)公务用车购置及运行费支出86.14万元。其中:
1.公务用车购置决算支出0万元。
2.公务用车运行维护费决算支出86.14万元,完成预算的62%,决算数小于预算数的主要原因是2015年车改后车辆大幅度减少。公务用车运行维护费主要用于保险、过路过桥费用、油费、维修费、行车补贴等。
(三)公务接待费75.76万元。其中:
1.外事接待支出26.25万元,完成预算的19%,决算数小于预算数的主要原因是我厅采取切实措施,厉行节约,外事接待费用得到有效控制,外事接待费预算偏大。外事接待支出主要为外事宴请费等,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待62批次,669人次。主要为接待接待外国政要、涉外经贸团组等。
2.国内公务接待支出49.51万元,完成预算的31%,决算数小于预算数的主要原因是我厅采取切实措施,厉行节约,国内公务接待费用得到有效控制,国内公务接待费预算偏大。国内公务接待主要为工作餐费等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待184批次,2309人次。主要为接待商务系统、国内经贸团组、招商引资团组等。
(四)2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出118.48万元,完成预算的34%,决算数小于预算数的主要原因是我厅采取切实措施,如利用厅机关会议室、采取视频会议等,减少会议费开支。2015年度全年召开会议53个,参加会议2991人次。主要为召开全省商务工作会议、商务系统各条线工作会议等。
(五)2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出134.89万元,完成预算的270%,决算数大于预算数的主要原因是2015年将商务系统培训纳入部门预算核算,年初预算相对较小。2015年度全年组织培训35个,组织培训1147人次。主要为商务系统各条线培训,以及厅机关人员培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我厅无政府性基金预算。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出517.31万元,比2014年增加53万元,增加11%。主要原因是人数增加,定额标准增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额1235万元,其中:政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1160万元。授予中小企业合同金额240万元,占政府采购支出总额的19%,其中,授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆8辆,均为一般公务用车8辆;无单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入,主要指房屋出租收入。
四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。我厅一般公共服务支出主要为商贸事务支出。
六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为离退休费用。
七、医疗卫生与计划生育支出:反映政府在医疗卫生与计划生育支出方面的支出。我厅医疗卫生与计划生育支出主要为食品和药品监督管理事务支出。
八、商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。我厅商业服务业等支出主要指涉外发展服务支出。
九、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。我厅住房保障支出指住房公积金和提租补贴。
十、其他支出:反映其他政府支出。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。